2023年度湘潭市工业和信息化局部门决算

湘潭市工业和信息化局 gxj.xiangtan.gov.cn 发布时间:2024-09-02 16:52

  目 录 

  第一部分 湘潭市工业和信息化局概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置及决算单位构成 

  第二部分 2023年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

  第三部分 2023年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况 

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

  十、关于机关运行经费支出说明 

  十一、一般性支出情况 

  十二、关于政府采购支出说明 

  十三、关于国有资产占用情况说明 

  十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

  第四部分 名词解释 

  第五部分 附件 

  第一部分 湘潭市工业和信息化局概况 

  一、部门职责 

  (一)负责机关文电、会务、机要、档案管理等日常工作;承担信息、安全、保密、建议提案办理、政务公开、重大事项及决定的督办工作、机关财务和资产管理工作,协调机关后勤服务等有关工作。 

  (二)研究加速推进全市新型工业化的战略性问题、近期经济运行和产业发展的重大问题;组织研究工业和信息化发展战略并提出政策和措施;参与编制工业、信息化领域中长期发展规划;承担重要文件、报告的起草工作;承担信息报送、宣传和新闻发布工作。 

  (三)承担工业和信息化领域有关法律、法规、规章的组织实施工作。承担机关规范性文件、重大行政决策的合法性审查及重大执法决定的法制性审核工作。指导监督机关行政执法工作。指导工业企业(除市国资委监管的企业)的法制宣传教育和依法治理工作。承担局系统依法行政的组织协调推进工作和行政复议、行政应诉相关法律事务工作。指导中小企业法律援助工作,维护中小企业合法权益。承担本系统权责清单制度建设、动态调整工作。按照授权范围负责统一受理、办理本部门审批服务事项。统筹协调相关科室审批服务业务办理,实行一个窗口对外,限时办结。参与涉及多个部门的审批服务事项的联审联办工作,按照联审决定受理、办理同本部门有关的手续。 

  (四)贯彻落实国家、省产业政策,组织协调和会同有关部门拟订优化产业结构的地方配套支持政策并监督、检查执行情况。研究提出产业结构调整实施意见、工业和信息化与相关产业融合发展及管理创新的政策建议。拟订全市工业和信息化产业的布局规划、产业结构调整和优化升级的政策措施。依法组织实施国家相关行业的准入管理工作并指导其发展。依据国家产业结构调整目录,参与审核重大投资项目。负责包装和室内装饰业的行业管理。负责产业集聚区、工业园区产业经济发展的协调、管理和服务。拟订并组织实施产业园区、产业集聚发展规划和政策措施,协调解决有关问题,协调推进工业向园区集中,促进产业集聚、优化升级和企业集群发展。指导产业集聚区、工业园区产业规划的制订和实施。指导产业集聚区、工业园区公共服务平台建设。监测分析产业集聚区、工业园区经济运行态势,提出发展报告和建议,协调解决发展中的重大问题。监督检查有关优惠政策的落实。负责新型工业化产业示范基地建设。 

  (五)负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题;编制并组织实施近期工业和信息化领域主要预期经济目标、政策和措施;监测分析工业和信息化领域的日常运行态势并发布相关信息,进行预测预警和信息引导。 

  (六)组织实施全市工业和信息化领域技术改造工作。拟订工业经济发展规划和推进新型工业化计划,协调工业、信息化领域相关行业规划编制工作。编制工业、信息化领域年度固定资产投资计划,提出投资规模和方向(含利用外资和境外投资)并组织实施,监测分析投资状况。按规定权限做好固定资产投资项目的申报工作。会同有关部门管理工业领域市级财政性技术改造专项资金。负责组织协调全市工业、信息化领域的国内区域合作、国际产能合作。配合有关部门开展外资利用和承接产业转移工作。研究拟订全市工业和信息化领域“走出去”和“请进来”发展战略、规划和政策措施并组织实施。配合推进全市先进制造业参与“一带一路”建设。 

  (七)组织拟订全市企业技术进步的发展战略、规划和政策措施;组织开展全市产业关键共性技术开发、重大技术装备研制开发和重大产业化示范工程;组织推进企业技术创新体系建设;指导企业技术中心建设;组织新技术、新产品及新工艺的研发推广;推进实施行业技术规范和标准;组织拟订行业质量发展战略、规划和政策,指导行业质量管理工作,协同推进产学研合作。 

  (八)拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策措施,参与拟订能源节约和资源综合利用规划。组织推进工业企业节能、资源综合利用和清洁生产。承担工业企业节能目标的考核。参与节能行动方案,指导工业企业节能示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。研究提出由政府审批和核准投资的重大工业项目的能耗、水耗审核意见。组织实施工业企业节能监察工作,承担冶金、有色、石化(不含炼油)、化工(不含煤制燃料和燃料乙醇)、建材等行业的宏观管理工作。组织拟订原材料工业发展规划,研究提出促进相关产业发展的支持政策。参与原材料工业重大固定投资项目的审核,跟踪推进重大项目建设。负责管理新型墙体材料和散装水泥的推广应用。 

  (九)承担轻工、纺织、医药、食品、家电等行业的管理工作;组织拟订消费品工业发展规划,研究提出相关产业发展的政策;参与消费品工业重大固定资产投资项目的审核,跟踪推进重大项目建设;指导消费品工业相关企业的调整和重组,承担组织管理全市药品储备工作;承担全市医药、食品行业统计信息工作。 

  (十)指导通用机械、汽车、轨道交通机械制造业、船舶等行业管理工作;提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施;组织拟订装备工业发展规划,研究提出促进相关产业发展的支持政策;参与装备工业重大固定资产投资项目的审核,跟踪推进重大项目建设;依托国家、省和市重点工程建设,指导、协调实施有关重大项目和推进重大技术装备国产化的工作;指导引进重大技术装备的消化创新。 

  (十一)编制全市民用爆炸物品行业发展规划并组织实施;指导全市民用爆炸物品生产、销售许可办理工作;承担全市民用爆炸物品生产、销售企业安全生产监督管理工作;参与民用爆炸物品生产、销售企业重特大事故的应急救援与调查处理;负责全市民用爆炸器材行业综合统计和经济分析工作;指导工业和信息化领域的安全生产和应急管理工作。 

  (十二)承担电子信息通信产业(含军工电子)的行业管理工作。拟订全市电子信息通信产业发展战略,协调解决发展中的重大问题和事项。拟订相关行业计划、重点专项计划、产业政策和行业准入条件并组织实施。推进电子信息通信产业企业技术改造和行业服务体系建设。参与实施国家电子信息产业发展基金项目、国家高技术发展重大专项和国家科技重大专项中的电子信息产品项目。管理市信息产业发展专项资金项目,跟踪推进全市信息产业重大项目建设。指导电子信息技术的推广应用。承担电子信息产业分析汇总工作。 

  (十三)统筹推进工业领域信息化发展。承担软件产业和信息服务业(含移动互联网)的行业管理工作。研究拟订信息化和工业化融合发展、软件和信息服务业发展的战略、规划、标准和政策措施并组织实施。指导推进工业数字化、网络化、智能化。促进工业领域电子商务和现代化流通体系建设。协调推进网络基础设施建设,推动信息资源开发利用和共建共享,承担信息化和软件服务业相关专项资金管理工作,组织实施有关软件和信息服务项目。指导、协调软件技术开发、产品研发及产业化。组织推进软件和服务业公共服务体系及相关园区建设。负责行业发展调查研究和监测分析,统筹推动数字产业发展,负责指导、推动人工智能和大数据等新一代信息技术产业发展,研究拟订并组织实施人工智能和大数据产业发展战略、规划和政策措施。推进产业智能化升级,发展人工智能新兴产业,组织实施人工智能重大项目。统筹推进工业领域信息安全,指导做好重要工业领域工控系统信息安全保障工作,组织开展信息安全保障能力建设。指导和协调人工智能、信息安全等技术开发、产品研发及产业化。组织制定大数据收集、管理、开放、应用等标准规范。负责行业发展调查研究和监测分析。 

  (十四)拟订全市推进新型工业化发展战略并组织实施;协调解决新型工业化进程中的重大问题;协同有关部门实施新型工业化有关项目的审批、核准、上报;会同有关部门对有关新型工业化的工作进行督查、考核;负责综合分析全市新型工业化发展情况;指导、协调工业、信息化领域的对外交流与合作;承担全市新型工业化领域培训的组织工作;承担市加速推进新型工业化领导小组办公室的日常工作。承担市减轻企业负担领导小组办公室的日常工作。 

  (十五)研究提出促进全市中小企业发展的政策措施,协调解决经济运行中的重大问题;拟订中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施;监测与分析非公有制经济和中小企业的运行;拟订政府重点扶持中小企业的项目及资金投入方向;会同有关部门管理中小企业发展专项资金;会同有关部门指导全市非公有经济的发展;承担中小企业的指导、协调和服务工作;负责中小企业社会化服务体系建设;做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作。 

  (十六)负责全市无线电频率指配和协调工作;承担各种无线电台站设置审批手续,对全市无线电发射设备实行综合管理;负责全市无线电监督检测工作,处理无线电有害干扰,维护全市无线电波秩序;征收无线电管理费,指导市无线电监测站的业务工作。 

  (十七)会同有关部门做好工业企业维护稳定工作;协调处理归口管理企业有关重大不稳定事件;会同有关部门做好归口管理企业职工解困和思想政治工作;会同有关部门实施困难企业解困和困难职工帮扶;接待处理企业职工来信来访;督促指导市工业企业改制服务办公室企业改制工作和信访问题处理。 

  (十八)负责机关和直属单位干部人事、机构编制、劳动工资、队伍建设等工作;会同有关部门做好全市工程、经济系列的职称申报、评审工作。参与工业和信息化领域相关的人才开发与行业职业培训工作。 

  (十九)负责机关离退休人员的管理、服务工作;指导直属单位的离退休人员管理与服务工作。 

  (二十)负责机关及直属单位的党群工作。 

  (二十一)纪检(监察)机构按有关规定设置。 

  二、机构设置及决算单位构成 

  (一)内设机构设置 

  湘潭市工业和信息化局内设机构包括:本部门共有编制人数78人,实有人数72人。内设股室21个,分别是办公室、综合科、法规科(审批服务科)、产业政策科、运行监测协调科、投资规划科、科技科、原材料与节能综合利用科、消费品工业科、装备工业科、民用爆炸物品管理科、电子通信产业科、信息化和软件服务业科、推进新型工业化办公室、中小企业办公室(湘潭市中小企业办公室)、无线电管理科、行业事务管理科、人事科、离退休人员管理服务科、机关党委、纪检(监察)机构。 

  (二)决算单位构成 

  湘潭市工业和信息化局2023年部门决算汇总公开单位构成包括:1.市工业和信息化局部门本级; 2.中小企业服务中心; 3.工业与信息化执法支队。

  第二部分 2023年度部门决算表 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:湘潭市工业和信息化局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3485.13

一、一般公共服务支出

32

1756.20

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

617.73

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

25.37

八、社会保障和就业支出

39

68.99

 

9

 

九、卫生健康支出

40

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

300.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

742.22

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

26.01

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

3510.51

本年支出合计

58

3511.14

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.64

年末结转和结余

60

0.00

 

30

 

 

61

 

总计

31

3511.14

总计

62

3511.14

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:湘潭市工业和信息化局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3510.51

3485.13

0.00

0.00

0.00

0.00

25.37

201

一般公共服务支出

1756.20

1756.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1566.63

1566.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1230.65

1230.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

268.05

268.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

67.93

67.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

10.41

10.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

10.41

10.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

123.28

123.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

73.28

73.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

55.89

55.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

55.89

55.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

617.73

617.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

272.73

272.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

272.73

272.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

345.00

345.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

345.00

345.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

68.99

68.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

68.99

68.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

68.99

68.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

742.22

742.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

334.20

334.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150299

其他制造业支出

334.20

334.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

221.01

221.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

221.01

221.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探工业信息等支出

187.00

187.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

187.00

187.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

25.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.37

22999

其他支出

25.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.37

2299999

其他支出

25.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.37

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:湘潭市工业和信息化局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3511.14

1546.69

1964.46

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1756.20

1451.69

304.51

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1566.63

1451.69

114.94

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1230.65

1230.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

268.05

221.04

47.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

67.93

0.00

67.93

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

10.41

0.00

10.41

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

10.41

0.00

10.41

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

123.28

0.00

123.28

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

73.28

0.00

73.28

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

55.89

0.00

55.89

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

55.89

0.00

55.89

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

617.73

0.00

617.73

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

272.73

0.00

272.73

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

272.73

0.00

272.73

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

345.00

0.00

345.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

345.00

0.00

345.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

68.99

68.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

68.99

68.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

68.99

68.99

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

742.22

0.00

742.22

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

334.20

0.00

334.20

0.00

0.00

0.00

2150299

其他制造业支出

334.20

0.00

334.20

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

221.01

0.00

221.01

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

221.01

0.00

221.01

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探工业信息等支出

187.00

0.00

187.00

0.00

0.00

0.00

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

187.00

0.00

187.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

26.01

26.01

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

26.01

26.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

26.01

26.01

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:湘潭市工业和信息化局

 

 

 

 

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3485.13

一、一般公共服务支出

33

1756.20

1756.20

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

617.73

617.73

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

68.99

68.99

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

300.00

300.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

742.22

742.22

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

3485.13

本年支出合计

59

3485.13

3485.13

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

3485.13

总计

64

3485.13

3485.13

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:湘潭市工业和信息化局

 

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3485.13

1520.68

1964.46

201

一般公共服务支出

1756.20

1451.69

304.51

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1566.63

1451.69

114.94

2010301

行政运行

1230.65

1230.65

0.00

2010302

一般行政管理事务

268.05

221.04

47.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

67.93

0.00

67.93

20106

财政事务

10.41

0.00

10.41

2010601

行政运行

10.41

0.00

10.41

20132

组织事务

123.28

0.00

123.28

2013201

行政运行

50.00

0.00

50.00

2013299

其他组织事务支出

73.28

0.00

73.28

20199

其他一般公共服务支出

55.89

0.00

55.89

2019999

其他一般公共服务支出

55.89

0.00

55.89

206

科学技术支出

617.73

0.00

617.73

20604

技术研究与开发

272.73

0.00

272.73

2060404

科技成果转化与扩散

272.73

0.00

272.73

20699

其他科学技术支出

345.00

0.00

345.00

2069999

其他科学技术支出

345.00

0.00

345.00

208

社会保障和就业支出

68.99

68.99

0.00

20808

抚恤

68.99

68.99

0.00

2080801

死亡抚恤

68.99

68.99

0.00

212

城乡社区支出

300.00

0.00

300.00

21299

其他城乡社区支出

300.00

0.00

300.00

2129999

其他城乡社区支出

300.00

0.00

300.00

215

资源勘探工业信息等支出

742.22

0.00

742.22

21502

制造业

334.20

0.00

334.20

2150299

其他制造业支出

334.20

0.00

334.20

21505

工业和信息产业监管

221.01

0.00

221.01

2150599

其他工业和信息产业监管支出

221.01

0.00

221.01

21599

其他资源勘探工业信息等支出

187.00

0.00

187.00

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

187.00

0.00

187.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:湘潭市工业和信息化局

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1140.31

302

商品和服务支出

176.50

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

331.93

30201

办公费

0.77

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

170.13

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

258.31

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

3.88

30106

伙食补助费

22.38

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

27.25

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

3.88

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

111.09

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

2.46

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

88.35

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

26.67

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

4.12

30211

差旅费

2.20

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

100.07

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.62

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

199.99

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

1.05

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

80.96

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

2.71

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

37.99

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

5.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

24.05

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

3.58

30229

福利费

8.55

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

9.59

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

59.89

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

106.69

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

30.40

 

 

 

人员经费合计

1340.29

公用经费合计

180.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:湘潭市工业和信息化局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:湘潭市工业和信息化局

 

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

0.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:湘潭市工业和信息化局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.51

0.00

9.60

0.00

9.60

3.91

11.12

0.00

9.59

0.00

9.59

1.53

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

  第三部分 2023年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2023年度收、支总计3,511.14万元。与上一年度相比,收、支总计各增加544.63万元,增长18.36%。主要原因是本年度项目资金预算收支增加。 

  二、收入决算情况说明 

  2023年度收入合计3,510.51万元,其中:财政拨款收入3,485.13万元,占99.28%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入25.37万元,占0.72%。 

  三、支出决算情况说明 

  2023年度支出合计3,511.14万元,其中:基本支出1,546.69万元,占44.05%;项目支出1,964.46万元,占55.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2023年度财政拨款收、支总计3,485.13万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加535.14万元,增长18.14%。主要原因是由单位拨付至企业的项目资金增加。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2023年度财政拨款支出3,485.13万元,占本年支出合计的99.26%。与上一年度相比,财政拨款支出增加535.14万元,增长18.14%。主要是因为由单位拨付至企业的项目资金增加。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

  2023年度财政拨款支出3,485.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,756.2万元,占50.39%;科学技术支出617.73万元,占17.72%;社会保障和就业支出68.99万元,占1.98%;城乡社区支出300万元,占8.61%;资源勘探工业信息等支出742.22万元,占21.3%。 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  2023年度财政拨款支出年初预算数为1,413.62万元,支出决算数为3,485.13万元,完成年初预算的246.54%,其中: 

  1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 

  年初预算为1,116.47万元,支出决算为1,230.65万元,完成年初预算的110.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中新增人员较多。 

  2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 

  年初预算为297.14万元,支出决算为268.05万元,完成年初预算的90.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是:我单位严格按照预算执行决算,厉行节约。 

  3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 

  年初预算为0万元,支出决算为67.93万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:商品和服务支出增加。 

  4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 

  年初预算为0万元,支出决算为10.41万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:商品和服务支出增加。 

  5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项) 

  年初预算为0万元,支出决算为50万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:湘潭市经济高质量发展研修班培训费开支。 

  6、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 

  年初预算为0万元,支出决算为73.28万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:商品和服务支出增加。 

  7、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 

  年初预算为0万元,支出决算为55.89万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:商品和服务支出增加。 

  8、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项) 

  年初预算为0万元,支出决算为272.73万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:商品和服务支出增加。 

  9、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项) 

  年初预算为0万元,支出决算为345万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付规模工业企业奖励资金。 

  10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 

  年初预算为0万元,支出决算为68.99万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:职工死亡抚恤。 

  11、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项) 

  年初预算为0万元,支出决算为300万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:产业链建设工作经费和考核奖励。 

  12、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项) 

  年初预算为0万元,支出决算为334.2万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:信息基础设施建设和产业数字化真转实干奖励经费。 

  13、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项) 

  年初预算为0万元,支出决算为221.01万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:产业链“图谱”建设开支。 

  14、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项) 

  年初预算为0万元,支出决算为187万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:jgzz奖励及中央无线电管理经费。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2023年度财政拨款基本支出1,520.68万元,其中: 

  人员经费1,340.29万元,占基本支出的88.14%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 

  公用经费180.39万元,占基本支出的11.86%,主要包括:办公设备购置、办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.51万元,支出决算为11.12万元,完成预算的82.31%,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算 ,与上年相比增加0.3万元,增长2.77%,增长的主要原因是接待省厅来潭调研增加。其中: 

  因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。 

  公务接待费支出预算为3.91万元,支出决算为1.53万元,完成预算的39.13%,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算 ,与上年相比增加0.3万元,增长24.39%,增长的主要原因是接待省厅来潭调研增加。 

  公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。 

  公务用车运行维护费支出预算为9.6万元,支出决算为9.59万元,完成预算的99.9%,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算,厉行节约。 ,公务用车运行维护费支出与上年持平。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.53万元,占13.76%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.59万元,占86.24%。其中: 

  1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2023年度无因公出国(境)费支出。 

  2、公务接待费支出决算为1.53万元,全年共接待来访团组19个、来宾155人次,主要是省厅调研、产业链招商对接等发生的接待支出。 

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.59万元,其中:公务用车购置费0万元,湘潭市工业和信息化局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.59万元,主要是公务用车加油、保险、ETC及公车维修费等支出,截至2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况 

  湘潭市工业和信息化局2023年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

  湘潭市工业和信息化局2023年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,并已公开空表。

  十、关于机关运行经费支出说明 

  湘潭市工业和信息化局2023年度机关运行经费支出180.39万元,比年初预算数减少27.23万元,下降13.11%。主要原因是:机关运行经费支出划分更加规范、清晰。

  十一、一般性支出情况 

  2023年本部门会议费30.26万元,召开市级产业链产销对接大会、“三改一扩”暨“智赋千企”行动推进大会以及“千名干部联千企”行动宣讲大会等会议,人数600人,内容为促进市级产业链产销对接、推进“三改一扩”暨“智赋千企”行动以及“千名干部联千企”行动宣讲等。培训费63.33万元,召开两期湘潭市经济高质量发展研修班培训,人数130人,内容为推进企业家人才队伍建设,提升企业核心竞争力;未举办节庆、晚会、赛事等活动,开支0万元。 

  十二、关于政府采购支出说明 

  湘潭市工业和信息化局2023年度政府采购支出总额254.69万元,其中:政府采购货物支出69.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出185万元。授予中小企业合同金额254.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额254.68万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

  十三、关于国有资产占用情况说明 

  截至2023年12月31日,湘潭市工业和信息化局共有车辆3辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是应急和机要通讯;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。 

  十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

  (一)绩效管理工作开展情况 

  (二)部门(单位)整体支出绩效情况 

  2023年,我局整体支出绩效目标及完成情况如下:

  1.加强党的政治建设,压实党建责任,推进支部“五化”建设提质升级,做好结对帮扶助力乡村振兴工作,结合工作实际帮助企业化解难题。绩效目标为组织党员开展“主题党日”活动12次,开展2次意识形态专题研究,不发生重大违规违纪问题。结合“心连心”活动开展走访慰问活动4次、开展党风廉政建设4次。目前按进度已解决困难问题1024个,其余困难问题正在按时间节点按计划推进解决中,开展党风廉政建设督促检查20余次,播放推送廉政宣传标语50余条,编印下发党风廉政口袋书120本,推送廉政警句50余条,开展微视频廉政教育12次,集中警示教育2次,开展廉政谈话近360人次。开展乡村振兴联点共建活动1次,专题调研2次。

  2.加强法制建设,全年至少做好3次集中性的法律政策宣传,做好局机关各类文件文书及合同的合法性审查;依法依规办理好建议提案,全年做好至少30件的建议提案办理。绩效目标为建议提案办理数≥30件,集中法律政策宣传次数≥3次,做好归口管理企业职工解困等维稳工作。目前已办理建议提案共33件,其中人大建议9件,政协提案24件。集中进行了“415国安”、“**条例一周年”、“民法典送法下乡”宣传3次。

  3.围绕“三高四新”战略定位和使命任务、“四区一地一圈一强”战略、产业强市“千百十”工程等重大任务、重点领域,大力开展惠企政策宣传、助企纾困等活动积极报送新闻线索,全方位展现推动工信事业高质量发展中的新举措、新亮点、新突破和新成就。绩效目标为向市委市政府和省工信厅、省融办报送工作动态≧150条,市级媒体平台发稿≧60篇,省级媒体平台发稿≧30篇。2023年全年向市委市政府和省工信厅、省融办报送工作动态 164条,省级以上媒体平台发稿共96篇,市级媒体平台共发稿91篇。

  4.开展“莲城人才”行动计划企业家培训,持续推进企业家人才队伍建设,有效提升企业家综合素质,提升企业核心竞争力。绩效目标为培训人数≥130人,续推进企业家人才队伍建设,有效提升企业家综合素质,提升企业核心竞争力。4月9日-4月15日在深圳大学举办了湘潭市企业家综合素质与管理能力提升培训班,65位来自湘潭各行各业的企业家学员参加培训,学习深圳特区精神,落实“四敢”要求,激励广大企业家挺膺担当。8月21日-8月25日,组织66名企业家在上海交通大学开展为期一周的“湘潭市经济高质量发展研修班”。两次培训立足于提升企业家创新意识,推动企业管理现代化、发展数字化,邀请专家教授结合中小企业、民营企业在经营中遇到的实际问题进行案例分享,培训课程形式多样、内容丰富、组织有序、高效务实,受到了企业家的一致好评,充分调动了广大企业的积极性、主动性、创造性,有力提升了企业家队伍建设的整体水平。

  5.全面对标全国文明城市测评体系标准和要求,着力解决城市区空中线缆杂乱的问题;充分发挥干部在文明创建中的先锋模范作用,组织开展联点共建活动。 绩效目标为实行每周五下午“共建活动日”,着力解决线缆杂乱和“飞线”充电等问题,推动我市全国文明城市创建全面提质升级。按要求实行每周五下午“共建活动日”。印发《湘潭市城区“飞线”整治三年行动计划》,电信、移动、联通、国安分别负责岳塘区、雨湖去、高新区、经开区的“飞线”整治工作,安排人员、车辆进行专项“飞线”整治工作,并投入专项资金超524万元,已完成江滨小区、菊花塘小区、大阳新村、化纤小区、寸木塘小区等144个小区的整治。

  6.强化安全责任,提高生产生活环境,加大对工信系统企业房屋安全隐患整治力度。绩效目标为开展安全生产检查4次,开展一次安全主题培训,全年不发生安全生产事故。全年共开展了6轮民爆企业安全生产检查,分别在工改办和通力民爆开展了安全生产和消防工作培训,全市工信系统未发生安全事故,安全生产形势稳定。 

  (三)存在的问题及原因分析 

  2023年存在结余资金。主要原因为:一是“三公”经费因厉行节约及以前年度使用其他指标支出三公经费造成结余,目前资金已收回。二是部分资金超过2年未使用造成结余,目前资金已冻结。三是部分资金拨付时间晚,未及时拨付给相关单位而造成结余。四是使用项目资金的单位,未准备好相关项目资金的上报材料,不具备拨付条件,致使资金不能及时拨付到使用单位。 

  第四部分 名词解释 

  财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

  “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  第五部分 附件 

    市工信局部门整体支出绩效自评报告(2023年度).doc

    2023年湘潭市产业强市千百十专项资金绩效自评报告.doc

 
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