目录
第一部分湘潭市纺织工业行业管理办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分名词解释
第四部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 湘潭市纺织工业行业管理办公室概况
一、 部门职责
执行国家和省有关行业发展的方针、政策、法律、法规,研究和拟定行业中长期发展规划的年度计划并引导实施,负责拟定行业企业改革方案,解决改革中出现的问题;做好行业安全生产,扶危解困,维护稳定等工作。负责收集和发布行业经济技术信息和市场信息、指导行业产业结构的调整,引导推介新产品,新技术工作。负责行业办机关离退休人员的管理。根据授权管理或协助管理企业党建、领导班子建设工作。承办市委,市政府和市经济和信息化委员会交办的其他事项。
二、机构设置
机构人员情况:我单位属副县级全额拨款参公事业单位,内设3个科室。人员编制数为7人,年末实有人数:在职人员4人,离休人员2人,退休人员0人。本次公开的是本单位2019年度决算。
第二部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度年初结转和结余0万元,本年收入267.21万元,本年支出264.71万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0.22万元,年末结转和结余2.28万元。与2018年的231.33万元相比,增加35.88万元,增长15.51%,主要是因为离退休人员抚恤金、生活补助等的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计267.21万元,其中:财政拨款收入266.99万元,占99.92%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.22万元,占0.08%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计264.71万元,其中:基本支出264.71万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入266.99万元,支出总计264.71万元,与2018年财政拨款收入224.61万元相比,增加42.38万元,增长18.87%,主要是因为离退休人员抚恤金、生活补助等的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出264.71万元,占本年支出合计的100%,与2018年支出231.33万元相比,财政拨款支出增加33.38万元,增长14.43%,主要是因为离退休人员抚恤金、生活补助等的增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出264.71万元,主要用于以下方面:社会保障就业支出41.98万元,占15.86%;资源勘探信息等支出222.73万元,占84.14%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为127.48万元,支出决算数为264.71万元,完成年初预算的207.65%,其中:
1、社会保障就业支出。
年初预算为0万元,支出决算为41.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于离退休人员的抚恤金。
2、资源勘探信息等支出。
年初预算为127.48万元,支出决算为222.73万元,完成年初预算的174.72%,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于离退休人员的生活补助及其他对个人和家庭的补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出264.71万元,其中:人员经费252.83万元,占基本支出的95.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费11.88万元,占基本支出的4.49%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元,支出决算为0.36万元,完成预算的2%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。
公务接待费支出预算为1.8万元,支出决算为0.36万元,完成预算的2%,决算数小于年初预算数的主要原因是倡导勤俭节约,与上年决算数相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.36万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:公务接待费支出决算为0.36万元,全年共接待来访团组10个、来宾150人次,主要是下属未改制集体企业人员发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位无绩效收支。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出11.88万元,比年初预算数9.95万元增加1.93万元,增长19.40%。主要原因是:社区共建和党建活动开支增加。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指事业单位从同级财政部门取得的各项财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是银行存款利息收入等
三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以外其他财政事务方面的支出。
四、社会保障服务支出(类)抚恤(款)死亡抚恤:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
五、资源勘探信息等支出(类)制造业(款)行政运行:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴缴存的长期住房储金。缴存比例不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 部门决算表
|
|
收入支出决算总表 |
|
公开01表 |
|
|
部门:湘潭市纺织工业行业管理办公室 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
266.99 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.22 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
41.98 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
222.73 |
|
|
15 |
|
十五、...... |
43 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
267.21 |
本年支出合计 |
52 |
264.71 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
2.50 |
|
总计 |
28 |
267.21 |
总计 |
56 |
267.21 |
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:湘潭市纺织工业行业管理办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
267.21 |
266.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
41.98 |
41.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
41.98 |
41.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
41.98 |
41.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
225.23 |
225.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
||
21502 |
制造业 |
216.23 |
216.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
||
2150201 |
行政运行 |
213.11 |
212.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
||
2150202 |
一般行政管理事务 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21503 |
建筑业 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150302 |
一般行政管理事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:湘潭市纺织工业行业管理办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
264.71 |
264.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
41.98 |
41.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
41.98 |
41.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
41.98 |
41.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
222.73 |
222.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21502 |
制造业 |
213.73 |
213.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150201 |
行政运行 |
210.61 |
210.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150202 |
一般行政管理事务 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21503 |
建筑业 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150302 |
一般行政管理事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:湘潭市纺织工业行业管理办公室 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
266.99 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
41.98 |
41.98 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
222.73 |
222.73 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、...... |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
266.99 |
本年支出合计 |
53 |
264.71 |
264.71 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
总计 |
29 |
266.99 |
总计 |
58 |
266.99 |
266.99 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:湘潭市纺织工业行业管理办公室 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
264.71 |
264.71 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
41.98 |
41.98 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
41.98 |
41.98 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
41.98 |
41.98 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
222.73 |
222.73 |
0.00 |
||
21502 |
制造业 |
213.73 |
213.73 |
0.00 |
||
2150201 |
行政运行 |
210.61 |
210.61 |
0.00 |
||
2150202 |
一般行政管理事务 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
||
21503 |
建筑业 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
||
2150302 |
一般行政管理事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
公开06表 |
||||||
部门:湘潭市纺织工业行业管理办公室 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||
301 |
工资福利支出 |
82.74 |
302 |
商品和服务支出 |
11.88 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||
30101 |
基本工资 |
18.83 |
30201 |
办公费 |
1.49 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||
30102 |
津贴补贴 |
12.06 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||
30103 |
奖金 |
4.12 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
30107 |
绩效工资 |
14.95 |
30205 |
水费 |
0.14 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.60 |
30206 |
电费 |
0.82 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
30109 |
职业年金缴费 |
1.28 |
30207 |
邮电费 |
0.50 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.32 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.36 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
30113 |
住房公积金 |
5.84 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
9.75 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
170.09 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
30301 |
离休费 |
25.89 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.36 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
30304 |
抚恤金 |
44.23 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
30305 |
生活补助 |
48.97 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠予 |
0.00 |
|||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
5.27 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
51.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.94 |
|
|
|
|||
人员经费合计 |
252.83 |
公用经费合计 |
11.88 |
||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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||||||
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公开07表 |
部门:湘潭市纺织工业行业管理办公室 |
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金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.36 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:湘潭市纺织工业行业管理办公室 公开08表
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
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|
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湘潭市纺织工业行业管理办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况